达孜区人民政府
目 录
第一部分 达孜区委宣传部概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 达孜区委宣传部概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻党中央的路线、方针、政策,拟订达孜区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照党中央决策、自治区党委、拉萨市委和达孜区委部署,在市委宣传部的指导下,协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟定并组织实施全区广播电影电视、新闻出版的长期发展规划和年度计划。
(二)统筹协调达孜区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、自治区党委、拉萨市委和达孜区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查;统筹指导协调达孜区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(三)统筹规划和指导协调达孜区新闻出版事业、产业发 展,拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全区新闻出版行政事务,组织协调有关本系统行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权。会同有关部门查处违禁出版物的出版、印刷、复制以及发行单位的违法违规行为。组织指导协调全区“扫黄打非”工作,文化市场综合执法工作,防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣传渗透。负责区内主要媒体及记者站的监督管理。
(四)对达孜区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作,负责对全区电影放映工作的业务指导和协调工作。
(五)贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作方针政策,统筹协调达孜区对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作,协调推动中华文化“走出去”工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担达孜区委新闻发布有关组织协调工作,负责达孜区人民 政府新闻发布组织实施工作,指导协调区直各部门和乡(镇)的新闻发布工作,负责新闻发言人制度建设。配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(六)贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向;组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督全区广播电视重点基础设施建设;指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施;负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管,实施依法设定的行政许可,指导、监督广播电视和网络视听执法工作;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放;指导、协调广播电视全区性重大宣传活动,根据国家政策开展广播电视节目评价工作;指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
(七)受达孜区委委托,会同达孜区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才培养工作。
(八)团结、引导、服务、联络文艺工作者,繁荣发展文学艺术事业。
二、部门(单位)机构设置情况
达孜区委宣传部下设精神文明办公室、互联网信息办公室(互联网评论中心)、“扫黄打非”办公室、新华书店、文联,是二级预算单位。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为达孜区委宣传部部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算554.88万元,比上年减少331.14万元,下降37.37%,主要原因是:进一步优化项目结构,整合归并部分功能相近项目,项目数量相应减少,项目经费同步压减;支出预算554.88万元,比上年减少331.14万元,下降37.37%,主要原因是:进一步优化项目结构,整合归并部分功能相近项目,项目数量相应减少,项目经费同步压减。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.9万元,比上年减少6.14万元,下降32.25%,主要原因是:一是因单位其中一辆公务用车日常未投入使用,本年度未安排该车辆运行维护费,相应节约了公务用车经费。二是单位人员编制及在职人数减少,公务支出规模同步降低。其中:因公出国(境)0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费12万元(公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费12万元,比上年减少6万元。)比上年减少6万元,下降33.33%,主要原因是:因单位其中一辆公务用车日常未投入使用,本年度位安排该车辆运行维护费,相应节约了公务用车经费;公务接待费0.9万元,比上年减少0.14万元,下降13.46%,主要原因是:单位人员编制及在职人数减少,公务支出规模同步降低。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有3辆,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年,本部门机关运行经费安排25.76万元,比上年减少7.62万元,下降22.83%,主要原因是:单位人员编制及在职人数减少,公务支出规模同步降低。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋1387.1平方米,车辆3辆,单价在100万元以上系统及设备0套。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目11个,资金250.2万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
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重点项目 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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拉萨日报覆盖工程赠阅资金 |
71.26 |
推进开展拉萨日报覆盖工程工作,确保覆盖工程经费保障。积极配合市委宣传部、邮政局完成覆盖工程工作。 |
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报纸征订 |
70.42 |
充分发挥好报纸的影响力,提高报纸、杂志的使用率。 |
七、其他需要说明的情况
无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。