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拉萨市达孜区信访局2025年度部门预算

责任编辑:次仁顿珠 来源:信访局 发布时间:2025-02-07   浏览次数:   【字体:

第一部分信访局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分、2025年部门预算表

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分达孜区信访局概况

一、主要职责

拉萨市达孜区信访局(以下简称区信访局)是达孜区人民政府组成部门,为正科级。主要职责是:

1.认真贯彻落实中央、自治区、拉萨市关于信访工作的方针政策和法律法规,起草信访工作规章草案。

2.承办信访工作的综合协调和指导,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥达孜区处理信访突出问题及信访工作联席会议办公室作用。

3.承办信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。

4.承办对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署的贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。

5.负责对群众来信来电来访问题进行协调处理,综合研判信访信息,开展调查研究,向区委、区政府反映过程中提出重要建议、意见。负责“区长热线”接听受理,交办“区长热线”反映的信访问题,督查督办反映问题的处理。负责处理群众来信来电,接待群众来访。

6.负责组织安排区长接待日活动,及时反馈区长接待日承办事项的落实情况。

7.负责办理拉萨市信访局和区领导批办、交办的信访事项,承办拉萨市和其他县(区)转办的群众信访事项,负责向乡(镇)、区直部门转办、交办信访事项,督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

8.负责信访信息汇总分析和宣传发布工作,推动达孜区信访交流信息化建设。总结推广乡(镇)、区直部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的建议,检查指导乡(镇)、区直部门信访工作。

9.负责处理“三跨三分离”信访突出问题及群众性事件的组织协调工作,督促检查各项措施的落实,参与协调与信访有关的突发事件。

10.负责处理群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

11.负责督促检查达孜区信访工作联席会议制度,县(乡)级领导包案制度、领导干部接访走访等各项制度的落实情况。

12.协助区委、区政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作,负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向区委、区政府领导同志报告。

13.承办区信访工作联席会议办公室日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

信访部门下设县级领导办公室、办公室、联合接访中心、党建活动室、以上内设部门均纳入信访局部门预算。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为信访局部门预算。

第二部分、2025年部门预算表

表格详见附件。信访局

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算282.42万元,比上年减少143.9万元,减少33.75%,主要原因是:财政项目预算经费减少;支出预算282.42万元,比上年减少143.9万元,减少33.75%,主要原因是:项目支出经费减少

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.57万元,比上年增加1.7万元,增长59.23%,主要原因是:一是公务用车运行经费标准提高,从去年的每辆2.3万元提高至每辆4万元,每辆提高1.7万元。其中:因公出国(境)0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费0万元与上年持平;公务用车运行维护费4万元,比上年增加1.7万元。增长73.91%,主要原因是:车辆运行维护经费标准提高;公务接待费0.57万元,与上年持平;2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有量1辆,国内公务接待0批次0

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排12.39万元,比上年增加1.7万元,增长15.90%,主要原因是:因单位人员变动及增加干部,运行经费预算提高

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产。

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目4个,资金101.62万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

54010424T000001559070-解决特殊疑难信访资金

100

一、切实化解信访突出矛盾,提升信访事项一次性化解率

二、维护信访领域社会和谐稳定

七、其他需要说明的情况

2025年达孜区信访局无政府债务情况。


    第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。