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拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)2021年度部门决算公开

责任编辑:旺珍 来源:达孜区经信局 发布时间:2022-12-23   浏览次数:   【字体:

第一部分达孜区经济和信息化局(商务局)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分达孜区经济和信息化局(商务局)2021年度部门决算表

第三部分达孜区经济和信息化局(商务局)2021年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分 达孜区经济和信息化局(商务局)概况

一、部门决算单位构成

达孜区经济和信息化局(商务局)1个行政机构,此次决算公开范围为达孜区经济和信息化局(商务局)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、组织实施全区工业和信息化的发展战略、规划、产业政策及行业技术规范和标准工作。

2、负责推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化融合,协调和保障全区工业经济的健康运行。

3、负责对全区工业运行态势进行监测分析,协调解决行业运行发展中的有关问题等。

4、负责组织全区商贸流通产业发展规划、计划,合理布局,优化流通结构,组织实施城乡商贸体系和商业网点,电子商务产业规范建设,并负责相关管理工作。

5、负责贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规、方针、政策;制定全区经济合作的发展战略和行业规划;研究提出有关促进我区经济合作和外商投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施等。

6、参与我区通信,网络运行规划设计,保障我区通信与网络信息化建设和安全。

7、依照属地管理原则,做好商品流通和集散地管理工作,进一步搞活和繁荣内外贸易;负责全区内外贸易行业的指导、管理和服务工作。

8、研究制定培育、发展市场的政策措施,组织商业中心、特色商业街、大型商业设施项目建设的论证和评审。

9、协调处理区属范围内的商务经济纠纷;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及相关的产业损害的调查工作;指导协调区属企业参加国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

    10、承担招商引资工作的宏观管理、牵头组织、展会和宣传工作。拟订相关优惠政策、中长期规划和年度计划。参与全区重大招商引资项目的评估和协调工作。

11、负责提供全区国内贸易的信息咨询服务、宏观指导和承办全区举办的涉及国内贸易、招商引资、经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动。负责管理全区各类性质企业申请的对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金。

12、承办达孜区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

达孜区经济和信息化局(商务局)达孜区正科级单位。下设达孜区经济和信息化局(商务局)局长办公室、副局长办公室和办公室。

第二部分 达孜区经济和信息化局(商务局)2021年度部门决算表

拉萨市达孜区工业和信息化局_4725

第三部分 达孜区经济和信息化局(商务局)2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

   我单位2021年度总收入1665.23万元,较上年增加462.05万元,增加38.4%;总支出1665.23万元,较上年增加1466.71万元,增加738.82%。结转结余0万元,其中:财政拨款结转结余0万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入1665.23万元,其中:当年财政拨款收入771.78万元,上年财政拨款结转结余893.45万元。较上年增加462.05万元,增加38.4%

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出1665.23万元,其中:财政拨款支出1665.23万元,较上年增加1466.71万元,增加738.82%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1665.23万元,其中:基本支出234.32万元,占总支出数的14.07%;较上年增加46.22万元;增加24.57%项目支出1430.91万元,占总支出数的85.93%,较上年增加1420.49万元;增加13632.34%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1665.23万元,其中:工资福利支出223.98万元,商品和服务支出25.71万元,对个人和家庭补助支出5.54万元,其他资本性支出0万元,对企业补助1410万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出1665.23万元。1.一般公共服务支出(类)7.46万元,其中:一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):7.46万元; 2.社会保障和就业支出(类)26.42万元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.54万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.42万元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.28万元; 财政对工伤保险基金的补助(项)0.19万元。3.卫生健康支出(类)11.47万元,其中:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.02万元; 公务员医疗补助(项)2.29万元;卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)9.16万元。4.资源勘探工业信息等支出(类)1605.79万元;其中:工业和信息产业监管(款) 行政运行(项)182.34万元;资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)530万元;资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)893.45万元;5.住房保障支出(类)14.09万元;其中:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.09万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

达孜区经济和信息化局(商务局)2021年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

 目

预算数

决算数

 注

 计

1.98

1.98

1.因公出国(境)费

其中:(1)因公出国(境)团组数

   (2)因公出国(境)团人数

2.公务接待费

其中:(1)公务接待的批次

   (2)公务接待的人数

3.公务用车经费

1.98

1.98

其中:(1)公务用车运行维护费

1.98

1.98

  (2)公务用车购置数

  (3)公务用车保有量

1

2021年度“三公”经费支出1.98万元,较上年减少1.4万元,减少41.42%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.2.公务接待费0万元。

3.公务用车经费1.98万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。较上年减少1.4万元,减少41.42%。具体如下:实际车辆保有量为1台。

六、2021年度机关行政运行情况说明

(一)2021年度达孜区经济和信息化局(商务局)机关运行经费支出234.32万元。

(二)机关运行经费预算的内容:2021年度财政拨款基本支出234.32万元,其中:工资福利支出223.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出9.8万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出0.54万元,主要用于生活补助。资本性支出0万元,主要用于办公设备购置。

七、政府采购情况说明

2021年度,拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,拉萨市经济和信息化局(商务局)国有资产总值138.89万元,其中:流动资产101.44万元,固定资产净值37.45万元。

1.流动资产中:库存现金0万元,银行存款101.44万元。

2.固定资产中:拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)办公地借用江苏拉萨展销中心,目前办公室共计3间(分别为401室、402室、403室),单位车辆共计1辆。价值总计40万元。

九、预算绩效情况说明

(一)工业经济指标完成情况。2020年规上企业共完成工业总产值40167万元、完成销售产值39994万元,实现工业增加值19989万元。

(二)招商引资工作完成情况。一是2021年我区招商引资项目共21个,其中新建项目15个,续建项目6个,累计到位资金14.45亿元。二是在品牌宣传方面,依托援藏优势,我局积极开展“请进来,走出去”活动,主动出击,通过自治区、拉萨市的平台以及与援藏省市对接联系,带上我区企业家和产品开展招商活动,先后赴南京、广州等地开展宣传推广。把产品推出去,把客人引进来,增强了内地省市对我区的了解,提高了对我区企业的品牌认知度和认可度。      

十、扶贫资金情况说明

2021年度,拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2021年度, 拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2021年度, 拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

2021年度, 拉萨市达孜区经济和信息化局(商务局)无其他重要事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。