达孜区共青团委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 达孜区团委概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 达孜区团委2019年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 达孜区团委2019年度部门决算数据说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2019年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 达孜区团委概况
一、部门决算单位构成
达孜区团委1个行政机构,此次决算公开范围为达孜区团委。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
1.在区党委、政府和上级团委的领导下,全面加强团的组织、思想和制度建设。
2.贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定。
3.围绕党的中心工作,结合青年特点,组织制定全年工作计划。
4.积极发挥党的助手作用,经常向党组织请示和汇报工作,及时向党团组织反映团员青年的思想、学习、生活等方面的情况。
5.加强团的组织建设,积极向党组织培养和推荐先进分子,依托“党建带团建”,做好“推优入党”工作。
6.加强对团员和青年的教育和管理,依法维护团员和青年的合法权益,严肃团的纪律。
7.组织团员青年积极开展青年志愿者行动,参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。
8.负责团员青年的思想、理论教育,组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和团的有关知识,深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育,积极践行科学发展观。
9.接受新团员,负责团内年度团员统计和团费的收缴、管理和使用。
10.积极完成区党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。
(二)部门机构设置。
达孜区团委是达孜区正科级单位,下设达孜区团委书记办公室和副书记办公室、办公室。
第二部分 达孜区团委2019年度部门决算表
第三部分 达孜区团委2019年度部门决算数据说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
达孜区团委2019年度总收入124.71万元,较上年增加58.23万元、增长87.59%;总支出98.62万元,较上年增加34.76万元、增长54.43%。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
达孜区团委会2019年度总收入124.71万元,其中:当年财政拨款收入124.71万元,较上年增加58.23万元、增长87.59%。主要是一般公共服务支出。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年度全年总支出98.62万元,其中:财政拨款支出98.62万元,财政拨款支出同口径较上年增加34.76万元、增长54.43%。
四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出98.62万元,其中:基本支出71.55万元,占总支出数的72.55%,较上年增加5.33万元,增长8.3%;
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出98.62万元,其中:工资福利支出69.19万元,商品和服务支出11.06万元,对个人和家庭补助支出18.37万元。
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出98.62万元。
一般公共服务支出(类)98.62万元,其中:一般公共服务(类)84.63万元,社会保障和就业支出7.15万元,卫生健康支出4.33万元,住房保障支出2.51万元。
五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明
达孜区团委2019年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
合 计 |
0 |
0 |
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1.因公出国(境)费 |
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其中:(1)因公出国(境)团组数 |
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(2)因公出国(境)团人数 |
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2.公务接待费 |
0.39 |
0 |
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其中:(1)公务接待的批次 |
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(2)公务接待的人数 |
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3.公务用车经费 |
0 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置数 |
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(3)公务用车保有量 |
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六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019达孜团委机关运行经费支出98.62万元。其中,基本支出71.55万元,项目支出27.07万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
2019年度财政拨款基本支出71.55万元,其中:人员经费69.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,商品和服务支出2.36万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费。
七、政府采购情况说明
2019年达孜区团委无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
达孜区团委在政府大院办公,国有资产无独立占有。
九、预算绩效情况说明
团达孜区委按照自治区、拉萨市、达孜区财政局工作要求,围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系,不断加强领导,健全机制,完善制度,着力推进预算绩效管理,在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效,以支出结果为导向的预算绩效理念在全区上下逐步形成,从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。
整体绩效目标:加强基层团组织建设,增强团组织地位和作用。部门整体支出年度绩效指标:为新增志愿者购买生活用品,发放生活补贴、路费报销等;各基层团组织开展预防重点五类青少年犯罪工作为加强基层团组织建设,增强团组织地位和作用开展“青春心向党·建功新时代”为主题的系列团组织活动。
十、扶贫资金情况说明
2019年达孜区团委无扶贫资金。
十一、债务情况说明
2019年达孜区团委无债务。
十二、重点、重大项目信息
2019年达孜区团委无重点、重大项目。
十三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。