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拉萨市达孜区统计局2024年度部门预算

责任编辑:索朗多吉 来源:统计局 发布时间:2024-01-26   浏览次数:   【字体:

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第一部分  拉萨市达孜区统计局概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区统计局2024年度部门预算明细表

一、部门(单位)收支预算总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区统计局2024年度部门预算数据分析

一、部门(单位)收支预算总体情况

二、部门(单位)收入总体情况

三、部门(单位)支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关统计工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施统计工作发展规划和年度计划。

2、负责对国家财政收支和法律法规规定属于统计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行统计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设。对统计、专项统计调查和核查社会统计机构相关统计报告的结果承担责任,并负有督促被统计单位整改的责任。

3、组织对直接统计、调查和核查的事项依法进行统计评价,作出统计决定或提出统计建议。

4、负责向达孜区人民政府和拉萨市统计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的统计结果报告。受达孜区人民政府委托,向达孜区人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的统计工作报告、统计发现问题的纠正和处理结果报告。向达孜区人民政府报告对其他事项的统计和专项统计调查情况及结果。向达孜区人民政府有关部门和区政府通报统计情况和统计结果。

5、负责统计下列事项,出具统计报告,在法定职权范围内作出统计决定或向有关主管机关提出处理处罚的意见。

(1)、县级预算执行情况和其他财政收支、县直各部门(含独立核算的所属事业单位)预算的执行情况:决算和其他财政收支。

(2)、乡(镇)财务收支;县级财政转移支付资金。

(3)、使用县财政资金和占用国有资产的事业单位、社会团体的财务收支。

(4)、地方性非银行金融机构的资产、负债、损益情况。

(5)、县直各部门、乡(镇)政府管理和其他单位受达孜区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、扶贫开发资金、捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(6)、全县国有企业以及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的资产负债、损益情况。

(7)、全县重点工程建设项目和其他建设项目的预概算执行情况和决算。

(8)、法律、行政法规规定应由达孜区统计局统计的其他事项。

6、按规定对全县科级以上干部及依法属于达孜区统计局统计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任统计。

7、组织实施对贯彻执行国家及自治区、拉萨市、达孜区财经方针、政策和宏观调控措施落实情况,及财政预算管理或国有资产管理使用等与国家、自治区、拉萨市和达孜区财政收支有关的特定事项进行行业统计、专项统计和统计调查。

8、依法检查统计决定执行情况,督促纠正和处理统计发现的问题,依法办理被统计单位对统计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、指导和监督内部统计工作,核查社会统计机构对依法属于统计监督对象的单位出具的相关统计报告。

10、负责全县统计法律法规的宣传、监督和检查。负责全县统计网络和信息化建设工作。

11、组织开展全县统计人员的专业培训、统计科研和统计领域的对外交流活动。

12、承办拉萨市达孜区人民政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

部门内设1个事业机构(达孜区社会经济调查队),人员预算与统计局一并管理。

第二部分  拉萨市达孜区统计局2024年度预算明细表

(详情请见附表)2024年达孜区统计局部门预算公开表

第三部分  拉萨市达孜区统计局2024年度部门预算数据分析

一、部门(单位)收支预算总体情况

2024年收支总预算 376.74万元。收入包括:一般公共预算拨款收入376.74万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元;支出包括:一般公共服务支出295.42万元、社会保障和就业支出34.55万元、卫生健康支出26.05万元、住房保障支出20.73万元。

二、部门(单位)收入总体情况

2024年收入预算 376.74万元,同比上年预算数增加114.02万元,同比增长43.39%,主要原因是新增经济普查预算经费80万元。其中:一般公共预算拨款收入376.74万元,占100%。

三、部门(单位)支出总体情况

2024年支出预算376.74万元,同比上年预算增加114.02 万元,同比增长43.39%,主要原因是:新增经济普查预算经费80万元。其中:基本支出289.69万元,占76.89%;项目支出87.06万元,占23.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算376.74万元,同比上年预算增加114.02万元,同比增长43.39%主要原因是新增经济普查经费。收入包括:一般公共预算拨款收入376.74万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元(直达资金);支出包括:一般公共服务支出295.41万元、社会保障和就业支出34.55万元、卫生健康支出26.05万元、住房保障支出20.73万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款376.74万元,比2023年执行数增加119.51万元,主要原因:本年度新增经济普查经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款376.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出295.41万元,占78.41%;社会保障和就业支出34.55万元,占9.17%;卫生健康支出26.05万元,占6.92%;住房保障支出20.73万元,占5.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出(类)20105统计信息事务(款)2010507  专项普查活动(项)77.3万元,比2023 年执行数增加77.3万元,增长100%。增长的主要原因是:本年度新增经济普查工作、新增经济普查经费。

2.201一般公共服务支出(类)20105统计信息事务(款)2010501行政运行(项)206.55万元,比2023年执行数增加12.66万元,增长6.53%。增长的主要原因是:人员调整。

3.201一般公共服务支出(类)20105统计信息事务(款)2010599  其他统计信息事务支出(项)10.2万元,比2023年执行数减少1.61万元,下降13.63%。下降的主要原因是:减少统计法制宣传支出。

4.201一般公共服务支出(类)20123民族事务(款)  其他民族事务支出(项)1万元,为本年度新增支出。

5.201一般公共服务支出(类)20132组织事务(款)2013299其他组织事务支出0.36万元,为本年度新增支出。

6.208  社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老支出(款)  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.64万元,比2023 年执行数增加7.93万元,增长40.23%。增长的主要原因是:人员调整。

7.208  社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老支出(款)  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.91万元,为本年度新增支出。

8.210 卫生健康支出(类)21011  行政事业单位医疗(款)  2101101行政单位医疗(项)13.82万元,比2023 年执行数增加4.43万元,增长45.78%。增长的主要原因是:人员调整。

9.210 卫生健康支出(类)21011  行政事业单位医疗(款)  2101103公务员医疗补助(项)12.23万元,比2023 年执行数增加9.77万元,增长375.76%。增长的主要原因是:人员调整。

10.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)20.73万元,比2023年执行数增加0.86万元,增长4.33%。增长的主要原因是:人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出289.69万元,其中:

1.人员经费275.7万元,具体包括:基本工资40.08万元、津贴补贴128.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.64万元、职业年金缴纳6.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.82万元、公务员医疗补助12.23万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金20.73万元、其他工资福利支出22.5万元、其中对个人和家庭的补助1.8万元。

2.公用经费13.99万元,具体包括办公费3.34万元、印刷费2.5万元、手续费0.02万元、水费0.03万元、电费0.9万元、邮电费0.55万元、差旅费1.7万元、维修费0.6万元、公务接待费0.95万元、其他商品和服务支出3.4万元。:

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0.95万元,其中:公务接待费0.95万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.09万元,增长10.46 %,主要原因是:人员调整。

2024年因公出国(境)0 团组、 0 人,公务用车购置0辆、保有0辆,国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字﹝2014﹞5号)文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》(藏财行﹝2020﹞9号)文件精神,根据实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强“三公”经费管理,严格执行因公出国出(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区统计局机关运行经费财政拨款预算13.99万元,比2023年预算增加1.4万元,增长11.12%,主要原因是:人员变动。

(二)政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区统计局政府采购预算总额30万元,其中:政府采购服务预算30万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

统计局无公务车辆、办公楼等由政府后勤统一管理。

(四)2024年预算绩效目标管理情况

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)统计局

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金87.06万元,其中:上级提前告知资金0万元,本级资金87.06万元。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区统计局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

(六)政府债务情况

拉萨市达孜区统计局2024年不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。